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芮城县审计局坚持“六严”全面铺开2023年度预算执行审计

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黄河新闻网运城讯 为促进重大政策贯彻落实、提高预算绩效管理水平、防范化解金融风险、完善内部控制制度、提升财政预算管理水平,芮城县审计局精心安排审计项目,做实做细实施方案,优化配置审计力量,全面铺开预算执行审计工作。

一是做实审前调研,严肃审计进点。提前与被审计单位沟通,在充分调研、大数据比对的基础上,精准制定审计计划和方案。审计组由局班子成员带队,业务骨干担任主审,配强审计组成员,派出7个精干高效审计组,严格执行审计“四严禁”工作要求和“八不准”工作纪律,对审计工作进度进行周密安排,确保审计进点严肃、公开、务实。

二是实时动态监测,严格请示报告。各审计组严格执行请示报告制度,第一时间向局党组分阶段汇报重大问题。局党组根据实际情况,开展跟踪检查,深入一线调研,动态掌握各审计组审计进展情况,实时检查重要审计事项。

三是紧盯政策落实,严实预算约束。聚焦财政部门预算编制的合理性、支出的标准化、建设的及时性及部门单位项目支出合规性和预算执行率情况,吃透政策,做实方案,立体勾勒精准画像,促进强化预算约束。

四是树牢审计权威,严明审计纪律。充分发挥好“党之利器、国之利器”作用,牢固树立纪律意识和规矩意识,严守党的政治纪律和政治规矩,恪守审计“四严禁”工作要求和“八不准”工作纪律,严肃审计程序,进点会前召开审计纪律提醒谈话会,监督审计干部签订廉政承诺书。各审计组要坚持求实精神,敢于揭示问题,让审计权威用事实力证,让审计职业精神在实践中发扬。

五是强化内审队伍,严正内部监督。在本轮审计中,树立内审工作全局“一盘棋”思想,将被审计单位内部审计队伍建立、内部审计制度建立健全情况、内部审计工作开展情况及质量效果情况等内容,纳入此轮审计监督评价范围,加强对被审计单位内部审计成果的关注,对尚未整改到位的问题或重大问题线索要予以重点关注,并开展必要的审计延伸。

六是实施科技强审,严深大数据应用。在审计过程中,整合审计资源,加强各审计组的联动,运用大数据分析,提前对被审计单位进行全方位的信息采集比对,确定审计方向及审计重点,合理缩短审计现场实施时间,切实加强审计信息化,提升审计效率,确保审计工作的精准性。(樊佩佩、薛萌)

  • [编辑:杨菁慧]
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